2026年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计实务)冲刺试题及答案三

2025/12/28

来源:易考吧

导语

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1). 内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了《专业实务标准》?( )
A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查
B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额
C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益
D.假定审计范围内的内部控制是充分、有效的

正确答案:D
2). 组织领导人广泛地进行正式沟通,以说明预期的业务结果,但并没有实现其结果。下列所有战略会起到帮助作用,除了:( )
A.分析非正式网络模式
B.强调下行沟通和命令
C.开发知识管理系统
D.成立员工实践社区

正确答案:B
3). 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( )
A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告
B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中
C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化
D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化

正确答案:C

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